问题已解决

老师您好!如果年末应交税费—应交增值税(销项税额)1700;应交税费—应交增值税(进项税额)19000;该如何账务处理?

84785013| 提问时间:2023 01/13 09:33
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1700, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)19000—1700 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)19000
2023 01/13 09:34
84785013
2023 01/13 09:44
老师您好!借:应交税费—应交增值税(销项税额)1700借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)17300贷:应交税费—应交增值税(进项税额)19000这个是正确的吗?
邹老师
2023 01/13 09:45
你好,是的,是有什么疑问吗 
84785013
2023 01/13 09:58
老师您好!如果年末进项是1700;销项为19000该如何账务处理?
邹老师
2023 01/13 09:59
你好,如果年末进项是1700;销项为19000 借:应交税费—应交增值税(销项税额)19000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1700, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)19000—1700 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)19000—1700, 贷:应交税费—未交增值税 19000—1700
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~