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老师您好!如果年末应交税费—应交增值税(销项税额)1700;应交税费—应交增值税(进项税额)19000;该如何账务处理?
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速问速答你好,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额)1700,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)19000—1700
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)19000
2023 01/13 09:34
84785013
2023 01/13 09:44
老师您好!借:应交税费—应交增值税(销项税额)1700借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)17300贷:应交税费—应交增值税(进项税额)19000这个是正确的吗?
邹老师
2023 01/13 09:45
你好,是的,是有什么疑问吗
84785013
2023 01/13 09:58
老师您好!如果年末进项是1700;销项为19000该如何账务处理?
邹老师
2023 01/13 09:59
你好,如果年末进项是1700;销项为19000
借:应交税费—应交增值税(销项税额)19000,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1700,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)19000—1700
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)19000—1700,
贷:应交税费—未交增值税 19000—1700