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以前年度有些月份没有做增值税的结转,导致应交税费的明细科目的销项税额和进项税额都有大量余额,现在想将这些余额和每月的增值税申报表保持一致,怎样做分录

84784958| 提问时间:2023 01/13 09:24
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
分录可以分为2步:第一步,生成本年月份增值税结转科目全部分录;第二步,根据本年月份增值税结转科目及历史未结转的科目分别结转,以实现收付税费的一致性。 具体步骤: 1.准备历史余额,分析应结转和未结转的明细,清算出结转额; 2.在本年月份生成增值税结转科目分录,具体分录如下: (1)借:本年应交增值税科目 贷:应交税费科目 (2)借:应交税费科目 贷:增值税结转科目 (3)借:应交税费科目 贷:增值税进项税额与销项税额差额(未结转的科目) (4)借:应交税费科目 贷:未结转的科目 3.最后,根据本年月份增值税结转科目及历史未结转的科目,记账处理,以实现收付税费的一致性。 拓展知识:增值税清算即为将原有的税务科目进行实际的结转,使应交税费明细科目的销项税额和进项税额合计金额符合税收标准,从而确保税务统计数据的准确性。
2023 01/13 09:37
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