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老师您好!请问A公司11月给我们公司开出10万元发票,12月A公司发现发票开具错误,A公司将11月开出的10万元发票红冲后重新开具负数发票及正数发票后,把12月份的正数发票第二三联给到我司入账,请问A公司是否需要把他们11月份开出的10万元发票第二三联和12月开出的负数发票二三联给到我们公司入账记账呢?

84784958| 提问时间:2023 01/13 10:39
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
A公司需要把11月份开出的10万元发票第二三联和12月开出的负数发票二三联均给到我司入账记账。这是因为,发票作为有效的税务证明工具,应当符合法律规定,其内容应当真实、完整。所有发票第二三联都必须给到我司,以便财务部门核实发票内容,对账才能有效。 此外,发票红冲开具负数发票和正数发票也是有规定的,一般情况下,红冲正数发票应当同时开具正发票及负发票,其中发票号和金额完全一致,红冲发票内容与实际情况一致,发票内容应当真实、完整,同时,发票中应当注明“红字发票”。 在具体实施方面,A公司发生红冲开发票时,应当按照法律的要求开具正负发票,并尽快将发票第二三联分别交给我司进行入账记账,以确保正常结算及正常核算,并及时完成税务登记。
2023 01/13 10:48
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