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我们现在应收账款500万,其他应收200万,这些钱后期都是可以收回的,那我现在年底要做坏账准备,那我这个分录怎么做,如果按照5%比例

84785006| 提问时间:2023 01/13 11:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借信用减值损失,贷坏账准备。
2023 01/13 11:19
84785006
2023 01/13 11:19
那就是借信用减值损失700*0.05,贷坏账准备700*0.05了?
郭老师
2023 01/13 11:20
对的,是的,是这么做的。
84785006
2023 01/13 11:22
那我预付账款,应收票据22年有一张,23年付出去了,这些科目也做计提坏账准备吗
郭老师
2023 01/13 11:24
好,预付账款,这个是对方没有给你提供服务或者是货物吗?如果提供了就不可以。
84785006
2023 01/13 11:25
提供货物了,但是没开票
84785006
2023 01/13 11:26
那我这预付账款事要改成应付账款还是预付账款要做坏账准备计提
郭老师
2023 01/13 11:27
你好,借库存商品贷预付账款做这个的。
郭老师
2023 01/13 11:27
按照你的实际业务来,这个不是坏账。
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