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4季度小规模纳税人,有正数普票和负数普票,请问增值税申报表怎么报

84785004| 提问时间:2023 01/13 12:12
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 汇总一起,按照汇总数申报
2023 01/13 12:21
84785004
2023 01/13 12:26
老师普票是填写在哪一拦
小菲老师
2023 01/13 12:27
专票还是普通发票,税率多少,金额多少
84785004
2023 01/13 12:29
金额23万,普票,去年是免税
小菲老师
2023 01/13 12:30
同学,你好 填在第11栏
84785004
2023 01/13 12:33
只填写实际销售金额就行了哈
84785004
2023 01/13 12:35
这个需要填写减免申报表吗
小菲老师
2023 01/13 12:38
同学,你好 嗯嗯,是的
84785004
2023 01/13 12:45
是填减税还是免税哦,免税性质是什么
小菲老师
2023 01/13 12:47
同学,你好 未到达起征点
84785004
2023 01/13 12:56
是要填写增值税减免申报表,然后免税项目里面吗
小菲老师
2023 01/13 13:00
《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税等征收管理事项的公告》(2022年第6号)规定,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 你公司二季度合计销售额预计28万元左右,未超过45万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。
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