问题已解决

老师,我们有一张50000元的发票,银行已经给供应商汇过去了,但是发票他12月份没给开进来,他的23年给开进来了,我该怎么做分录,货已经给我们了,

84785037| 提问时间:2023 01/13 13:29
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借库存商品 贷应付账款暂估
2023 01/13 13:30
东老师
2023 01/13 13:30
收到发票以后把这个冲销了,再按照发票做账
84785037
2023 01/13 13:33
已经在账户上把钱给他们转过去了老师,也是贷应付账款吗
东老师
2023 01/13 13:34
这个只是暂估的会计分录而已
84785037
2023 01/13 14:00
可不可以这样理解老师,就是暂估的分录是规定好的,就是借库存商品,贷应付账款,跟我有没有预付给他们货款没关系,是吗
东老师
2023 01/13 14:00
对的,你们预付账款和这个没关系的
84785037
2023 01/13 15:41
那这个预付款,什么时候给冲平老师
东老师
2023 01/13 15:46
发票来了的时候冲销预付账款
84785037
2023 01/13 16:10
发票来了,是不是需要做两笔分录,第一次,借应付账款,贷库存商品,第二笔借库存商品,贷预付账款,对吗老师
东老师
2023 01/13 16:11
对的这么做账就行了
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