问题已解决
前一个会计把一家客户的应收账款期初建错了,现在我们应收账款余额比对方少,但是少的这笔钱我们确定已经开过票,交过税了,这笔账该怎么调呢?
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速问速答同学你好
更正期初数重新建账不可以吗
2023 01/13 15:54
84785032
2023 01/13 15:57
不能重新建账了,时间长了
朴老师
2023 01/13 16:00
那你做分录调整吧
冲减
84785032
2023 01/13 16:01
具体分录是什么呢?
朴老师
2023 01/13 16:07
同学你好
借应收账款
贷利润分配未分配利润