问题已解决

老师,请问这个付款尾数如何处理?咋冲

84784975| 提问时间:2023 01/13 16:19
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好, 意思不用支付了吗
2023 01/13 16:19
84784975
2023 01/13 16:22
你看后面就知道了,
84784975
2023 01/13 16:22
要付早付了哦,
84784975
2023 01/13 16:22
是不用支付,我调平
东老师
2023 01/13 16:22
这个截图我看不清楚呢
84784975
2023 01/13 16:25
多出尾数0.35元,请问这个如何调平,怎样做分录,对方是上游,我们买了货,付款少付了0.35
东老师
2023 01/13 16:25
你们少付款的金额计入到营业外收入。
84784975
2023 01/13 16:27
做营业外还是冲回库存
84784975
2023 01/13 16:28
好的,谢谢老师
东老师
2023 01/13 16:28
不客气,帮忙给个五星好评。
84784975
2023 01/13 16:37
我调表要调账吗?还是直接一笔笔负数调成预付 ​后期我只用一个科目核算 ​如果我现在账上调了,又得禁用科目了,所以请问你这边
84784975
2023 01/13 16:38
老师,报表应付账款是负数
84784975
2023 01/13 16:38
那我得我得挂2个科目,这种情况要调账吗
东老师
2023 01/13 16:41
不太明白您说的这个是什么意思?
84784975
2023 01/13 16:45
老师报表应付是负数,请问如何调? 我调表要调账吗?还是直接一笔笔负数调成预付​后期我只用一个科目核算​如果我现在账上调了,又得禁用科目了,所以请问你这
东老师
2023 01/13 16:46
这个负数也可以不用调整的。
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