问题已解决

老师您好,公司本月已经付款,做的借预付账款贷银行存款,但是本月不会收到发票了,这笔支出是公司的费用,我想把这笔费用放在本月做预提费用付出的金额和取得的发票金额一致,做借费用贷预付,下月取得发票直接放在本月凭证后面行吗?我该怎样做合适,怎样做分录?

84784981| 提问时间:2023 01/13 16:53
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
您可以在本月做借费用贷预付的分录,可以将本月付款支出放在公司本月预计支付的费用,在取得发票时做贷费用借取得发票分录,取得发票金额可以从预付金额中扣除。这样可以保证本月预提费用付出的金额和取得发票金额保持一致。 拓展知识: 费用分录的基本原则是:费用是按照实际发生的,应按发生项目及金额分别记录,具体分录的形式可以根据实际情况调整,但要保证费用发生的比例与实际相符,这样可以保证企业财务数据的准确性。
2023 01/13 17:06
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