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老师好,我单位委托外单位加工商品,货到入库的商品成本价老板订了100做了入库,月末会计核算出来实际的成本是80或者120,那么这个成本的差额怎么做账呢

84784961| 提问时间:2023 01/13 23:09
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阎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,差额等交货的时候计入营业成本
2023 01/13 23:12
84784961
2023 01/13 23:14
老师,怎么做分录呢
阎老师
2023 01/14 06:03
你们是按计划成本核算的吗,如果是的话要调整到材料成本差异。 (1)发给外单位加工的物资,按实际成本:   借:委托加工物资   贷:原材料   库存商品等   材料成本差异(或借方)   (2)支付加工费用、应负担的运杂费等:   借:委托加工物资   应交税费—应交增值税(进项税额)   贷:银行存款等   (3)需要交纳消费税的委托加工物资,收回后直接用于销售的,应将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本:   借:委托加工物资   贷:银行存款等   (4)收回后用于连续生产应税消费品的,按规定受托方代收代缴的消费税准予抵扣时:   借:应交税费—应交消费税   贷:银行存款等   (5)收到加工完成验收入库的物资和剩余物资,按实际成本:   借:原材料   库存商品等   贷:委托加工物资   材料成本差异(或借方)
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