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客户发票7月抵扣了。9月份发生退货,9月份又没下这款 ,这样红字发票怎么开。

84784973| 提问时间:2023 01/14 00:30
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速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
9月份退货的红字发票应与7月份发票中正数金额相同,通常采用填写原发票号、抵扣金额、退款金额等形式进行填写。在开具红字发票时,要注意以下几点:一是确定红字发票的开具内容,必须与正数发票票面内容完全一致;二是发票种类,发票票面内容一致,必须使用相同种类发票,比如正数发票是增值税普通发票,红字发票也必须是增值税普通发票;三是发票号码,两张发票必须使用不同的发票号码。 税务稽查部门对发票的审核和抵扣都会进行严格的监督,如果发票开具以及抵扣不按规定的,将会被严肃处理。因此,每笔发票开具和抵扣均需遵守税收法规,严格按照规定来操作,以免受到不必要的损失。 拓展知识:发票开具内容的准确性是税务稽查部门关注的重点之一,特别是在开具红字发票时,要补充防范价格窜改等税务违法行为。为了避免被误认成非法发票,在开具红字发票时,发票填写内容应详尽无遗,并在发票备注中明确标注“红字发票”字样,以便有效地防止税务违法行为。
2023 01/14 00:41
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