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老师,请问发票5月拿来做账了,可是7月才认证的,7月要怎么做账?

84784981| 提问时间:2023 01/14 07:21
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速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
发票5月拿来做账的情况,7月要做账的方法是:一、首先要对发票的真伪进行检查,确保所做账务的发票是真实有效的;二、确定发票的开票时间,分析是否符合做账的期间,开票日期与做账期间日期必须符合;三、有效期间发票分析,有效期间发票必须是当期发票,不是跨期发票;四、做账时注意发票金额和实际现金收入金额的一致性,发票金额必须要与实际收入金额匹配;五、注意发票号码是否连号,判断发票号是否是同一次开票;六、注意发票状态,发票有效状态必须是未作废,未红冲,未用完状态,以确保发票的顺利使用。 另外,7月要做账的时候,还要注意发票的核销比例,发票的核销比例以税号、发票种类,金额大小为基础,不同的发票有不同的核销比例,一定要按照规定的核销要求进行做账,以确保账务做的有效性和准确性。
2023 01/14 07:32
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