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你好,老师,22年12月的成本发票,到23年1月才收到,怎么做账务处理?

84785012| 提问时间:2023 01/14 09:04
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,2022的时候没暂估吗
2023 01/14 09:05
84785012
2023 01/14 09:06
没有,去年不知道有这个成本发票
东老师
2023 01/14 09:06
你们2022年的结账了吗
84785012
2023 01/14 09:07
结了,已经报系统了
东老师
2023 01/14 09:07
那这个只能做到2023年账里了
84785012
2023 01/14 09:08
那23年怎么做账务处理呢?
东老师
2023 01/14 09:09
你可直接进入成本费用就可以。
84785012
2023 01/14 09:13
你好,那是不是借:主营业务成本,贷:银行存款等科目。
东老师
2023 01/14 09:14
是库存商品的这些的发票吗
84785012
2023 01/14 09:14
不是,是公司车辆项目修理费
东老师
2023 01/14 09:16
那就直接记入到成本。
84785012
2023 01/14 09:18
那需要做以前年度损益等科目呢?
东老师
2023 01/14 09:19
不需要,因为是2023年的开票年度
84785012
2023 01/14 09:20
你好,老师,发票是2022年12月29日开的,只是23年1月才收到发票。
东老师
2023 01/14 09:24
哦,那只能是通过以前年度损益调整做账
84785012
2023 01/14 09:27
好呢,谢谢老师
东老师
2023 01/14 09:28
不客气,帮忙给个五星好评
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