问题已解决

老师,请教下,企业吸收合并安特殊处理后,被合并公司注销,合并公司按原账面价值并入资产,负债等,我是合并方,我现在收到对方之前开过来的固定资产等发票,我怎么入账呢

84784947| 提问时间:2023 01/14 14:50
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
首先啊,你这边的话,你就是把你吸收到了一个公司,他们公司有资产,有负债,有所有的权益,你全部并到你的账上,你这边就是借相关的资产,贷相关的负债和所有者权益。
2023 01/14 14:56
84784947
2023 01/14 15:01
老师,我收到很多固定资产清单,还有土地,房产,借:固定资产,贷是什么呢,是贷:长投吗?之前并购的时候支付了4200万的,我是先消长投还是其他的
陈诗晗老师
2023 01/14 15:02
这样的,因为你是吸收合并,吸收合并就相当于对方公司不存在了,你把他的资产负债所有的都买过来了,所以说你是不用通过长期股权投资核算的,你是把他账上有的数据全部并到你这边来,如果说有差额就放到资本公积。
84784947
2023 01/14 15:10
老师,是这样的,我们是先并购那家公司,那家公司还存续的,当时支付了4200万,所以我们挂的长投,经营一段时间后发现不行了,所以又进行了吸收合并并注销了子公司,现在我们要承接所有的资产、负责和权益,其他还没有合并,现在我就单做资产这块,我不知道怎么会计处理
陈诗晗老师
2023 01/14 15:13
那这个时候首先你把长期股权投资冲掉,借银行存款,贷长期股权投资。
陈诗晗老师
2023 01/14 15:13
然后你再把对方公司的资产负在一起,并过来,就是借资产类,贷负债内,同时贷银行存款,如果说有差额,就放到资本公积。
84784947
2023 01/14 15:29
老师,已经有长投了,为什么还要走银行存款呢,现在又没有实际的银行收款和支付,而且资产负债都有明细的,应收和应付还有存货都有明细,我入账的时候需要这些明细全部一一入账吗?
陈诗晗老师
2023 01/14 15:32
你之前你是花了钱去买的,人家这个公司,你之前肯定是放到长期股权投资了呀,那你现在是这个业务形式变了,不是长期股权投资了,那你就把之前做的账给他冲掉啊。
84784947
2023 01/14 15:40
老师,我理解成之前投资了4200万,现在那家公司注销了,我能收回来的就是剩余价值,我以为直接借:存货、固定资产、无形资产等,贷:长期股权投资,等做负债了,也是这样做,归集在长投,因为那家公司是亏损1000万的,是不是可以长投的余额在做,亏损的也要做到资本公积吗?
陈诗晗老师
2023 01/14 15:41
你这个不是亏损,你这个就是吸收合并,你可以直接带长期股权投资,你不用贷银行存款,这样也可以的,差额的话你是放到资本公积,因为这个是投资。
84784947
2023 01/14 15:50
老师,现在我资产是4991,负债是2059,所有者权益是2932,我当时投资是4200,那我是不是,4200-2932=1268放到资本公积吗?我这个1268其实是投资亏损呢
84784947
2023 01/14 15:51
对方报表资产是4991,负债是2059
陈诗晗老师
2023 01/14 15:51
对的,因为这个是投资所产生的资本溢价和资本折价,所以说这个是属于资本公积。
84784947
2023 01/14 15:55
老师,我明细科目需要详细的入账吗?有多少家供应商和客户,多少物料等,全部详细的入账吗?还是说只要报表余额入账就好了呢
陈诗晗老师
2023 01/14 16:31
这个明细科目没有固定标准,根据你的实际情况可以自己设置。
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