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老师!12月分打款,一月分开的发票,材料已经用了,怎么暂估写分录

84784994| 提问时间:2023 01/14 15:24
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借原材料 贷应付账款暂估
2023 01/14 15:29
84784994
2023 01/14 15:34
我的款项已经打出去了,十二月份已经用到工程建设了,十二月份也确认收入开发票出去了
东老师
2023 01/14 15:37
是的,收到发票再冲销咱姑就行了
84784994
2023 01/14 16:00
怎么写冲估分录
东老师
2023 01/14 16:00
借原材料负数 贷应付账款暂估负数
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