问题已解决
比如说十二月,开了一个项目的销项发票100万,但这个项目没有成本发票,这个开票的100万,怎么做账务处理?
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速问速答这种情况下,你可以在账务处理中,将100万元的销项发票记入应收账款,然后在本月末,将应收账款记入应收账款减少,以及应付账款增加,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付账款减少,以及应付
2023 01/14 15:34