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用友U8怎么反记账啊?
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速问速答反记账是用友U8财务管理系统的一种重要的运营操作模式。它是在帐务收入或支出登记时,发现需要反映的原帐目没有完全登记,已登记的部分和未登记的部分之间的不平衡情形,可以通过记录反账目的操作来解决。
反记账的按期记录在用友U8中是有专门的项目中单独关联的。首先,需要处理录入反账目,按照确定的反账科目对原来已登记的帐目和未登记的账目进行分开录入,将未登记帐目反转为反账科目后,用反账金额录入负数,并在凭证摘要中备注反记账。然后,在控制台下设置反记账的设置,最后进行反记账核算,将期初反记的负数金额转化为正数金额,期末余额即可收支平衡。
拓展知识:
反记账在实际的业务处理中,应该补助原来的登记,以保证反映准确,并能够安全准确地总结反记账结果,不得用于掩饰或增加账务录入上的疏忽,避免账务走形。
2023 01/14 16:16