问题已解决
请教,我们22年末应交税费余额为-43125.06,具体明细如下,您帮我看看,还需要做分录么?
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速问速答主要是留底进项税造成的借方余额,这个不需要在做分录的
2023 01/14 16:33
84785015
2023 01/14 17:43
谢谢老师,辛苦了
84785015
2023 01/14 17:52
老师,就像这个表里,那个减免税款280,当时19年忘抵了,增值税报税里面也没有体现这笔,这个可以把它做掉么?