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老师,冲红上月的发票怎么做账

84785036| 提问时间:2023 01/14 18:36
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
冲红上月的发票需要按照会计准则,以及有关财务报表的要求进行制作和填写,以便在期末结账时能够正确地处理和统计。 首先,根据上月发票的内容,将原发票记入会计账簿,并录入财务账户中,以便可以清楚地记录和确认原发票中的应收款和应付款信息。 然后,准备一张新的冲红发票,在发票上写明“原发票号码”,并将冲红发票的内容填入财务账户中。 最后,根据上月发票的内容,制作月度财务报表,包括损益表、资产负债表和现金流量表。报表中,要将原发票和冲红发票都分别记录在相应位置,以确保正确的记账。 拓展知识:会计调整是一种在期末结账后发现并纠正账面上的错误的调整的过程。常见的会计调整有:反悔会计调整、冲红调整、内部交易调整、在途交易调整、短期与长期调整等。
2023 01/14 18:44
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