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老师异地项目月销售额未超过10万,免预交增值税,我填写报表是填写0还是按照开票金额填写了

84784960| 提问时间:2023 01/14 21:38
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,按开票金额填写的
2023 01/14 21:41
84784960
2023 01/14 21:45
老师我们异地项目一月开的票可以在二月预交吗?
悠然老师01
2023 01/14 21:47
学员你好,不可以,当月开票,当月预交
84784960
2023 01/14 21:54
那老师这个怎么能确定当月收入有没有超过十万了?那意思一月的票等到一月最后一天汇总一下金额申报?
悠然老师01
2023 01/14 21:56
你的开票收入是可以受你们自己控制的啊
84784960
2023 01/14 22:02
那老师异地项目如果没有超过十万不需要预交的情况下,我填写了开票金额、本月分包出的的款项要填写吗?,还是可不可以不填写本月,填写到合并到填写到下个月了?
84784960
2023 01/14 22:03
若本月开票50万 分包60万,是不是填写预交的时候分包款填写50就可以了,剩余的10用于下个月冲减预交
悠然老师01
2023 01/14 22:05
若本月开票50万 分包60万,填写预交的时候分包款填写50就可以了,剩余的10用于下个月冲减预交
84784960
2023 01/14 22:14
老师还有什么那个 本月若开了20万 分包10万,我填写报表的时候那个分包款可用于下次填写吗?因为本月不需要预交增值税了。
悠然老师01
2023 01/14 22:15
学员你好,一题一问,新的问题请重新提交,学堂对我们也有考核,但是老师也没办法交差,感谢配合
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