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老师,请问12月有笔3000元的租金收入,跨年1月才开票,那12月应该会计分录怎么做?需要确认收入申报纳税计提增值税吗
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速问速答这个是属于正常做收入的
2023 01/14 23:01
84785020
2023 01/14 23:06
12月收入我是这样做的:借:银存2825 贷:主营业务收入 2690.46 应交税金-增值税 134.54 然后还计提了附加税。也进行无票收入申报纳税。这样对吗?那1月份我开票的账务怎么做?需要做吗?还是就开票了就好,纳税申报到时候写负数。
小锁老师
2023 01/14 23:07
对的,你开票了直接开了就好,申报负数
84785020
2023 01/14 23:10
那开的票怎么处理,直接作为单张原始凭证装订?还是可以附在12月份对应的账上。怎么有的说需要做红字冲减上月的分录再做一笔新的,这样不是重复吗?一摸一样的分录?
小锁老师
2023 01/14 23:12
您好,直接作为单张凭证就可以的了