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老师,跨年冲红的发票(普票)该怎么做账?

84784994| 提问时间:2023 01/15 05:50
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
跨年冲红的发票(普票)的账务处理可以按照以下步骤进行: 1.根据发票的冲红日期来确定经济业务发生的年份; 2.根据发票的冲红日期,在原发票的基础上,做一张新的发票; 3.新发票的开具方式为“负数”开具,原来发票的“金额”为负数,“税额”也为负数; 4.做账时,把原发票录为贷方,新发票录为借方; 5.完成核销,上传票据到会计软件中,用以監督管理。 拓展知识:跨年冲红发票的冲红,必须是跨年结账,才能完成。如果不能跨年结账,则发票不能冲红,只能重开新发票。发票冲红只能按照金额冲红,而不能按照税额冲红,也不能把一部分金额冲红,一部分金额重开发票。
2023 01/15 05:59
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