问题已解决

老师,2021年时借:银行,货:预收帐款;后来冲减了预收帐款,借预收帐款,贷:其他应收帐款。现在2022年发现,这笔款项已用在长期待摊费用--征地费,那么现在要怎样调整以前的凭证呢?谢谢

84784963| 提问时间:2023 01/15 08:11
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,长期待摊费用入账的贷方是什么科目 借*长期待摊费用 贷方哪
2023 01/15 08:13
84784963
2023 01/15 08:23
就是不知道要怎样做呀?
84784963
2023 01/15 08:29
请问一下老师要怎样冲正才是正确的呢?
悠然老师01
2023 01/15 08:30
还没有做账是吧 借:长期待摊费用  贷:银行存款 至于其他应收款,你得看征地的时候有没有做清理,如果没有,清理后差额计入资产处置损益
84784963
2023 01/15 08:42
是的,最后一笔没有入帐,长期待摊费用100万,刚好是其他应收款的金额。那这笔其他应收款,就挂着100万,不用做任何处理对吗
悠然老师01
2023 01/15 08:44
其他应收款应该对应你的土地使用权清理,最终需要转损益的,政府征地你的土地使用权减少了没
84784963
2023 01/15 08:49
这个政府只开了一张收据,没有发票,是征用山地费用。
悠然老师01
2023 01/15 08:53
山地你们原来入账了吗
84784963
2023 01/15 08:55
无入帐哦,是租用一块地来种植。
悠然老师01
2023 01/15 09:02
补偿的是你们种的农作物的收入,这个农作物的成本你结转到哪里了
84784963
2023 01/15 09:13
?补偿?? 这个其他应收款一直挂着,
悠然老师01
2023 01/15 09:15
我知道,如果是补偿种植的作物,应该最终转到主营业务收入或者其他业务收入去 建议跟你们领导沟通后在处理,因为转收入需要交税 你得弄清楚这个补偿款到底补偿的是什么内容
84784963
2023 01/15 09:19
没有补偿款,这一笔款是,其中一个老板存入银行,一直挂其他应收款。
悠然老师01
2023 01/15 09:34
那就挂账就可以,到时退给老板的
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