问题已解决
你好老师,12月做无票收入,结转成本,做了主营业务成本,1月份是不是要把这3个分录都红冲做负数,在重新按正常做分录。
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速问速答你好,1月份是针对之前的无票收入开具了发票吗?
2023 01/15 11:50
84784955
2023 01/15 11:51
嗯,1月份开了
邹老师
2023 01/15 11:52
你好,那就需要把之前的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录。
如果之前结转的成本没有错误,就不需要调整成本
84784955
2023 01/15 11:54
正常做收入,1月收入多,不结转成本我利润就大了
邹老师
2023 01/15 11:55
你好,这样不会导致收入虚增啊