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老师你好!我们公司接到工程建筑安装服务,销项票已经开完,工程未结算,之前开的发票主营业务收入归集到工程结算,成本票归集到合同成本。现在年底关账工程结算是应该转在主营业务收入,合同成本转主营业务成本,我们的总监说,工程未结算,成本票还不能确认,我们年底关账财务报表应该怎么申报

84784995| 提问时间:2023 01/15 11:54
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好,收入和成本要进度一致。
2023 01/15 11:55
84784995
2023 01/15 11:57
工程结算年底关账是要转入主营业务收入对吗?要不和申报对不上
84784995
2023 01/15 11:58
还是建筑行业特殊,工程结算可以不用转主营业务收入,我们一点不懂建筑行业,第一次接触
立峰老师
2023 01/15 12:00
同学你好,收入要和申报表保持一致,不然税务会比对不过的
立峰老师
2023 01/15 12:01
但是收入和成本要配比,对于一个合同要进度一致
立峰老师
2023 01/15 12:02
本期末,收入占合同预计总收入的比例和结转入营业成本的比例与合同总成本要一样
立峰老师
2023 01/15 12:02
本期末,收入占合同预计总收入的比例和结转入营业成本占合同总成本的比例要一样
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