问题已解决
老师,年底查账发现应交税费有几角钱余额,是之前计提税费和实际缴纳的差额,可以一次记入营业外收入吗?
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速问速答你好可以的
可以的,
2023 01/15 13:15
84784975
2023 01/15 13:19
老师,还有一笔商业承兑汇票业务,应为借,应收票据120万元,我给误记成12万了。因为22年4季度所得税申报完了,我可以在23年1月做更正分录吗?
郭老师
2023 01/15 13:22
你好,这个涉及到损益类的科目吗?
郭老师
2023 01/15 13:22
贷方是什么业务的?
84784975
2023 01/15 13:32
不涉及损益老师,贷方预付账款
郭老师
2023 01/15 13:35
那就可以的,可以直接做到今年。
84784975
2023 01/15 13:40
谢谢老师
郭老师
2023 01/15 13:44
不用客气,工作愉快。