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你好11月申报增值税未缴纳,12月申报了进项税额形成了留抵,1月申请了留抵抵欠,我想问一下需要更正12月增值税申报表吗?

84785046| 提问时间:2023 01/15 17:34
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 不需要更正
2023 01/15 17:45
84785046
2023 01/15 18:25
意思是直接缴税就行了?哪一期的申报表都不需要改吗?
小菲老师
2023 01/15 18:25
同学,你好 是的,直接缴税
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