问题已解决

老师,上个月实际收到账款是100,但是给客户开发票开了70元,少开了30,今天我把30的发票开给客户,这分录应该怎么做

84785015| 提问时间:2023 01/15 18:43
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:银行存款100 贷:主营业务收入70 预收账款30 借:预收账款30 贷:主营业务收入30
2023 01/15 18:45
84785015
2023 01/15 18:50
老师预收账款不对,我上个月是记在应收账款里了
84785015
2023 01/15 18:50
这是两个月的事情
刘艳红老师
2023 01/15 18:51
计到应收也可以呀,一样的,你直接冲应收就行
84785015
2023 01/15 18:53
借应收30,主营业务收入30,分录做了,但是12月份的应收账款还是-30,是什么原因
刘艳红老师
2023 01/15 18:55
按理说是冲掉了呀,你把这个应收查下,看是哪里多了
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