问题已解决
老师我12月份费用。然后2月份才能拿到票,这分录应该怎么做!计提和收到票的分录
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速问速答同学,你好,12月先做暂估
借:管理费用
贷:应付账款-暂估
收到发票:
借:管理费用(负数)
贷:应付账款-暂估(负数)
借:管理费用
贷:应付账款
2023 01/15 21:25
84784985
2023 01/16 06:14
老师因为跨年了,在2月份取得发票,还放到管理费用吗?还是用以前年度损益调整
刘艳红老师
2023 01/16 10:21
通过以前年度损益调整就可以了