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我这边是一家 生产型出口企业 如果我5月份有内销和外销,6月份我申报5月份增值税申报表,但是我6月份没有申报5月份的免低退税。我的申报表 要不要填写 外销金额。还是等我申报免低退税的当月填申报的时候,把外销金额填上去

84785036| 提问时间:2023 01/15 22:18
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
在您的情况下,5月份出口的商品应该免税,所以在5月份的增值税申报表里,外销金额应该填写,而且在该月还要完成出口免抵退税的申报,完成后对应的外销金额要以交税金额为依据进行修正,重新填写增值税申报表。此外,外贸企业应当及时、准确地报送税收信息,严格按照海关税务机关的相关要求申报税收,并及时向海关税务机关报告和缴纳其应纳的关税、税收,以及履行相关的税收手续,以确保外贸税收信息准确、完整,提高征管效率。
2023 01/15 22:27
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