问题已解决
暂估入库的话,是不是暂估的金额一定要跟后期到的发票一致啊?
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可以不一致的
后期汇算清缴再调整,多暂估了的调增
少暂估了的再调减
2023 01/16 08:00
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2023 01/16 08:03
好的,这样,暂估入库的摘要栏怎么写?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/16 08:05
暂估某某是业务
或者发生xx业务
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2023 01/16 08:07
好的,现在的情况是:有个项目竣工验收了,但是还有一部分发票没有开给业主,那后期给业主开票的话,我们要求项目上提供进项发票,这样情况下是不是有在12月的凭证里面暂估材料入库啊?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/16 08:11
可以的,可以这么做的。
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2023 01/16 08:27
不这么做,还有什么办法吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/16 08:29
不暂估
然后汇算清缴之前收到了发票,再用以前年度损益调整,直接做汇算的时候再调减