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暂估入库的话,是不是暂估的金额一定要跟后期到的发票一致啊?

84785013| 提问时间:2023 01/16 07:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以不一致的 后期汇算清缴再调整,多暂估了的调增 少暂估了的再调减
2023 01/16 08:00
84785013
2023 01/16 08:03
好的,这样,暂估入库的摘要栏怎么写?
郭老师
2023 01/16 08:05
暂估某某是业务 或者发生xx业务
84785013
2023 01/16 08:07
好的,现在的情况是:有个项目竣工验收了,但是还有一部分发票没有开给业主,那后期给业主开票的话,我们要求项目上提供进项发票,这样情况下是不是有在12月的凭证里面暂估材料入库啊?
郭老师
2023 01/16 08:11
可以的,可以这么做的。
84785013
2023 01/16 08:27
不这么做,还有什么办法吗?
郭老师
2023 01/16 08:29
不暂估 然后汇算清缴之前收到了发票,再用以前年度损益调整,直接做汇算的时候再调减
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