问题已解决

老师请问我们公司预付电费时借:预付账款,贷:银行存款,收到电费发票后时借:主营成本电费,贷预付账款,但有另一个公司每月借用我们公司的电费,他们用了电后再付的款,那这笔款我该怎么做科目啊,我有点绕晕了

84785035| 提问时间:2023 01/16 08:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
当其他公司借用我们公司的电费时,应该做预收账款的科目处理,即:借:预收账款;贷:应收账款;其他公司付款之后,可以做应收账款的科目处理,即:借:银行存款;贷:应收账款。 拓展知识:预收账款在会计上指将来预期要收到的款项,预收账款是企业收到账款以前,发生的一种账款收入,它与应收账款的主要区别在于:应收账款是自行营业所产生的收款,而预收账款是预先收到的款项;它们的科目处理也是相反的,应收账款是借:应收账款贷:银行存款,而预收账款是借:预收账款贷:应收账款。
2023 01/16 08:17
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~