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老师你好,上期多交增值税,这期冲回的分录怎么录呢?谢谢老师

84784993| 提问时间:2023 01/16 13:34
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
老师你好,对于上期多交的增值税的冲回的分录,根据增值税调整原则:实现当期未发生销售收入,未缴纳销项税额,但上期计提了销项税额时,需冲回上期计提的销项税额。这时,就需要录入冲回增值税分录。下列是冲回增值税的分录: ① 应交税费(借方) ② 销项税额(贷方) 拓展知识:当公司有效完成增值税税款申报,发票软件正式开具增值税发票,发票软件将自动从应交税费中扣除增值税,生成增值税发票,当期出现实际发生销售收入,发票软件将自动把实际缴纳的税额转移至应交税费处,以便未来的税费核算与核实。
2023 01/16 13:39
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