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老师你好,上期多交增值税,这期冲回的分录怎么录呢?谢谢老师
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速问速答老师你好,对于上期多交的增值税的冲回的分录,根据增值税调整原则:实现当期未发生销售收入,未缴纳销项税额,但上期计提了销项税额时,需冲回上期计提的销项税额。这时,就需要录入冲回增值税分录。下列是冲回增值税的分录:
① 应交税费(借方)
② 销项税额(贷方)
拓展知识:当公司有效完成增值税税款申报,发票软件正式开具增值税发票,发票软件将自动从应交税费中扣除增值税,生成增值税发票,当期出现实际发生销售收入,发票软件将自动把实际缴纳的税额转移至应交税费处,以便未来的税费核算与核实。
2023 01/16 13:39