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老师好,6月份收到一张发票,发票没有抵扣,但是当月把钱已经付了,现在该怎么做账呢

84784973| 提问时间:2023 01/16 14:28
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
老师好,6月份收到一张发票,发票没有抵扣,但是当月把钱已经付了,现在要如何做账呢?我们首先需要确认,6月份收到的发票是否是购买的对应的材料的发票;如果是的话,应当将往来账户中的应付账款增加,购货材料成本增加,库存增加;如果不是,则应当增加其他应付款的项目。 发票抵扣的知识要点: 一般而言,当收到发票时应当进行抵扣处理,即减少应付款,减少现金、银行存款,但增加其他应付款,直接抵扣应付款项目。例如:当收到发票时,减少现金,同时减少应付账款,增加其他应付款,直接抵扣应付款项目。此外,还要结转购买材料的成本,以及根据发票的税额及税率确定增值税的计算方法。
2023 01/16 14:40
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