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红冲的上个月的发票,申报的时候填在增值税申报表哪个项目里呢?一般纳税人
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速问速答一般纳税人在填写增值税申报表的时候,应该在“ 税款计算明细表”的“已缴税额”栏填写红冲的上月发票金额。首先,纳税人要查阅发票,根据发票的类型,将发票可抵扣金额填写到对应种类的“本期抵扣额”栏内;同时,将可税收金额填写到对应种类的“本期应纳税额”栏内;最后,将已缴税额填写到“已缴税额”栏内。拓展知识:纳税人红冲冲红发票时,应以最新发票为准,根据发票内容和税法法规,准确、完整地计算税额,确保税务管理的正确性和准确性。
2023 01/16 20:33