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我想请问下作为内账,我公司11月支付费用,然后12月份员工开具发票报销,这个我该记入那个月份

84785006| 提问时间:2023 01/16 20:46
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
正确记账应该是11月出现支出,确认应付,保留应付账款凭证;12月份开具发票,发票凭证做付款凭证,现金付款,做支出会计科目,出现现金净额,记账应为12月份出现支出。 内账报销,可以理解为自己的公司的支出费用,主要用来报销公司员工出差或安排业务出现的费用,报销时只要填写好相关的可报销项,就可以在指定的时间内报销。因此,当公司11月份支付费用,12月份员工开具发票报销,应该记入11月份进行报销记录,而12月份应该记入支出出现,发票凭证做付款凭证,现金付款,并作支出会计科目,出现现金净额。此时,需要编辑一个完整的发票凭证,以记录会计核算,以查看本月内账支出情况,以便更好的进行后期的财务会计核算。 拓展知识:报销记账应该记入的其他几种会计凭借类型的正确的使用,一般来说,还需要提供其他几个会计凭证类型,如预付款凭证,应付款凭证,来源凭证,付款凭证等凭证类型,以确保在报销记账时,正确使用,规范报销记账,可视化管理,更好的完成报销费用的计算和报销支出的核算。
2023 01/16 20:53
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