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3月那时候普票是1个点,45万免税,但是第一季度45万超了,当时缴过增值税,4月的时候我们这边的政策是普票免税,但4月我开了2张负数,是第一季的票开负数,那我4月入账的时候这2张1个点的税要体现出来吗,还是直接做免税负数就可以

84784981| 提问时间:2023 01/17 09:09
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
4月增值税有30万,45万超出部分在4月18日实施普票免税政策,所以你开的两张负数票应该是免税,不需要体现税收。免税负数可以直接缴纳,不需要收税款,但是应该注意的是,因为在税收上,负数支出也被视为“支出”,所以免税负数也会被视为支出的一部分。拓展知识:关于增值税,我们也要注意其他类似的政策,比如普通抵扣政策,抵扣类型包括集体节税政策、汇率调整政策和固定抵扣政策。在税收方面,我们应该仔细考虑不同政策的适用情况,以便选择最佳的政策选项。
2023 01/17 09:12
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