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老师!我们是一般纳税人,年底结账进项税是负数,平常进项,销账都没有做清零处理,这个年底账务处理应该怎么做结转呢

84784972| 提问时间:2023 01/17 09:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023 01/17 09:57
84784972
2023 01/17 10:36
老师,你看是这样吗
郭老师
2023 01/17 10:38
你好,对的,是的,是这么做的。
84784972
2023 01/17 10:43
老师,那这样做的未抵扣的税还是在进项税额余额里面对吧
郭老师
2023 01/17 10:44
你这个认证了吗?如果认证的话,都在转出未交增值税,借方有余额。这个就表示留底
84784972
2023 01/17 10:45
老师,我没有认证
郭老师
2023 01/17 10:46
没有认证做的,待认证里面一直挂着。
84784972
2023 01/17 10:47
好的,谢谢老师
郭老师
2023 01/17 10:52
不用客气,工作愉快。
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