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老师,我们买了对方的重油50万,但是供应商稀里糊涂的多开了发票过来,开了100万发票过来,我该怎么做账呢

84785035| 提问时间:2023 01/17 09:41
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
首先应该先确认是否确实是供应商的稀里糊涂,如果是的话,可以先把发票填写正确,并且可以要求供应商在税务部门改正发票,然后再与原先的发票合并计算税额。在进行账务处理时,应该按照正确的发票金额进行处理,也就是说如果发票错开了,应该先把那一张发票的金额准确的分开一部分复制一份,再入账到原来的账目中,并在把原来的记账凭证作废修改,最后通过金额汇总和分解来把发票的实际金额给记录在账务账簿中。 另外,为了避免低价购买的重油发票被错开,开发票时也可以提供税号和税金,以免发生账务问题。这也是一种防止开票错误、偷税漏税现象的有效措施。
2023 01/17 09:53
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