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老师,您好。请问下跨年收入冲红,怎么做分录呢

84784990| 提问时间:2023 01/17 11:26
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
跨年收入冲红分录如下: 1.首先,应将相关收入按帐户、科目、金额等登记入应收账款或银行存款帐,录入财务账簿。 2.其次,根据实际情况,将冲红金额从银行存款、应收账款相应科目收入日记帐账簿中减去,将冲红金额登入冲红账户,并进行记账。 3.最后,引入应收账款和冲红账户发生的差额,分别以“应收账款减少”和“冲红账户增加”两个科目做出记账,并同时在应收账款和冲红账户中登记。 拓展知识:冲红一般经过三个步骤:冲红,增值税调整,及另行进行抵扣。冲红是指在财务报表中,把实际发生的业务收入中有关科目的金额减少,以反映实际发生的经济情况;增值税调整是指根据实际发生经济情况调整增值税科目的金额;另行进行抵扣是指根据实际发生经济情况,在增值税科目的金额中进行抵扣,使其金额符合实际情况。
2023 01/17 11:34
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