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你好老师,我收到了发票,但是钱是4月份预付给了个人,现在这个分录应该怎么做

84784990| 提问时间:2023 01/17 12:56
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
做发票的分录的话,一般来说要先分录支付的金额,然后再分录收支差额,因为你们只是4月份预付给了个人,未确认收入/支出,所以应该先在 科目预付款中 写上金额,然后在 同一科目中分录预付金额减少、银行存款增加,发票分录如下: 1.预付款:借贷方向 增加 2.银行存款:借贷方向 增加 3.支出: 借贷方向 增加 拓展知识:发票分录是记账的关键操作,发票分录必须严格按照财务凭证的格式,确保金额和科目的准确性,也是会计核算的基础。因此,做发票分录的时候要非常认真,在预付款和银行存款的记账时避免发生错误,否则会影响会计科目的结转。
2023 01/17 13:00
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