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跨月的进项税额转出会计分录怎么做?求指导
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速问速答同学,你好
借:原材料,费用
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023 01/17 14:12
84784977
2023 01/17 14:17
我是航信这个上个月做了税额减免同时认证进项税的时候又把这个发票也认证了,相当于进项税额多认证了34.26,请问这个应该怎么做
小菲老师
2023 01/17 14:24
同学,你好
你把完整的分录发给我,多认证的分录
84784977
2023 01/17 14:40
借:应交税费-增值税-进项税,贷:应交税费-增值税-待认证进项税额,误把这个34.26的也给认证了,然后又把这张票做了减免增值税440
小菲老师
2023 01/17 14:52
同学,你好
借:应交税费-增值税-进项税 负数
贷:应交税费-增值税-待认证进项税额 负数
84784977
2023 01/17 15:00
我之前账上也没有把34.26放在待认证进项税额,后面又把这个发票认证了,同时还做了全额减免,不就是相当于我当月少认证了34.26少交了这个34.26的税,下个月我要把进项税额转出来34.26,再多认证34.26的发票,
小菲老师
2023 01/17 15:02
同学,你好
你把完整的分录发给我,带上金额
84784977
2023 01/17 15:27
这个是我9月份做的,认证进项发票那块4048252.17这个金额里含有34.26的进项税,想知道10月份我该怎么样做
小菲老师
2023 01/17 15:39
同学,你好
你就是进项,待抵扣里面多做了,红字冲就可以了
84784977
2023 01/17 16:00
那我10月份这样该对吗
小菲老师
2023 01/17 17:46
同学,你好
嗯嗯,对的