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老师,我们年末增值税结转,进项80000,销账70000,我把这两个科目清零对冲结转可以吗,留底的就留到进项里面可以吗?具体账务处理怎么做

84784972| 提问时间:2023 01/17 14:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 借应交税费应交增值税销项7万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 贷应交税费应交增值税进项8万。
2023 01/17 14:57
郭老师
2023 01/17 14:57
应交税费、应交增值税转出未交增值税在借方有余额表示留底。
84784972
2023 01/17 14:59
老师,好的,那年初的时候如果在有销账应该再怎么处理呢?
郭老师
2023 01/17 15:01
不管年初年末都是这个。
84784972
2023 01/17 15:03
老师,我的意思是下年初,如果有销账的时候需要把留底从未交增值税转到进项税额里面吗?
郭老师
2023 01/17 15:05
不需要这个挂在转出未交增值税就可以了
84784972
2023 01/17 15:15
好的,谢谢老师
郭老师
2023 01/17 15:17
不用客气,工作愉快。
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