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老师你好,你像我这个加计抵减额这一个,我是九月份儿去提,九月份儿提的这个加计抵减额填在了申报表中那个附表四里面。九月份当时我也没有做分录,啥也没做,只是把这个数直接填到了那申报表里面。这个11月份,现在我想,用一部分,用一部分抵减额,我这个账怎么处理?怎么着让它账和表一致了?

84784999| 提问时间:2023 01/17 15:38
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
首先,您需要从九月份的记账开始,并在记账凭证中记录加计抵减额。接下来,在11月份,您可以在记账凭证中记录抵减额的相应的借方和贷方。最后,您需要在申报表的附表四中填写该账户的累计抵减额,以使账户和表保持一致。
2023 01/17 15:47
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