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支付的货款发票未到,请问怎么做账啊
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速问速答账务处理的基本原则是:“以发票明确的交易数量和金额为准”。在未收到发票的情况下,可以做到以下几点:
1、处理期初应收:首先应做好期初应收账款的清理工作,根据上一期之前的期初应收余额、以前累计的出货金额等情况,分别确定应收和实收之间的差额,在发票没有收到的情况下,改用累计的出货额进行核算。
2、处理收款记录:可以在收款列表里记录收款信息,填写应收帐款金额及时间,并做记号,以备后续核实发票。
3、处理应收账款:如果收款是支付给供应商的定金,可以将应收账款记录在定金支出中,等待收到发票时进行对账,然后再把货款记入应收账款中。
拓展知识:
另外,在处理账务的过程中,还需要做好货款跟踪,通过期末调节账户的余额,确保发票的准确性和及时准确的财务报告。同时,还要注意票据的保管,定期检查账户余额,确保账务处理准确无误。
2023 01/17 17:08