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增值税专用发票在11月份开错税率,12月份已经红冲开负数发票,11月份的税如何报?11月份的账如何做?
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速问速答11月份开错税率的情况下,您需要对11月份的发票进行红字发票开具,以红字发票的金额减去原来发票的金额,以获得正确的11月份发票的税额。账目的处理可以根据您的会计制度或财务管理制度,在应付账款中进行调整。
2023 01/17 17:46
增值税专用发票在11月份开错税率,12月份已经红冲开负数发票,11月份的税如何报?11月份的账如何做?
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