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1)职工刘成出差,在财务科借现金3000元。(刘成为销售部员工)2)刘成出差归来,报销差旅费3400元,补付多报款项。
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速问速答刘成是销售部的员工,出差前在财务科借现金3000元,出差归来后在财务科报销差旅费3400元,其中多报款项由刘成补付。在报销差旅费前,需要出示材料,比如出行路线、出行方式、交通票据、住宿费、具体用餐及费用明细等,以及费用支出说明,提供最大的保障。此外,需要做好出差的预算,以节约费用,并遵守公司的相关规定,最大限度地保护财务利益。
拓展知识:出差报销的几大注意事项:
1、准备好报销的材料,如交通费用明细、餐费费用明细、交通票据、住宿费用明细等;
2、尊重财务政策,如公司报销上限等;
3、根据实际情况制定出差预算,以节约费用;
4、及时报销,避免费用滞留;
5、出差备用现金,及时补缴;
6、准备完善的报销凭证,便于财务审批核对。
2023 01/17 21:59