问题已解决

老师,我们七月付了供应商10489元钱,她开进来发票10994咋做分录?

84785036| 提问时间:2023 01/18 09:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
根据供应商发票上的信息,这次应当进行的分录如下: 一、 应付账款:借: 10994 元 贷: 库存现金 10489 元 主营业务收入 505 元(税前) 二、主营业务收入:借: 主营业务收入 505 元 贷:应付账款 10994 克 这笔分录表示,本次应付账款为10994元,其中10489元通过库存现金付款,另外505元由主营业务收入(税前)垫付,最终用于抵销此次应付账款。 结论:这次发票的分录为:(1)应付账款:借10994元,贷库存现金10489元主营业务收入505元(税前);(2)主营业务收入:借505元,贷应付账款10994元。 拓展知识:做分录时,一定要认真、细致。以此案例为例,发票10994元,应付10489元,收入505元,弄清借贷两侧,充分核对金额,可以更好地避免因金额出错而产生误差,保证财务数据的准确性。
2023 01/18 09:19
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~