问题已解决
我们采购货物对方开给我们13个点的专票,我们实际支付10个点,这怎么做账?
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速问速答账务处理方式:
1.首先在应付账款科目中增加一条新纪录,记载采购货物的对方开给我们的13个点的专票,应付金额为1300元。
2. 在现金科目中增加一条新纪录,记载实际支付10个点,现金支出1000元。
3. 在专用发票科目中增加一条新纪录,记载专用发票开出;以及专用发票余额,余额为300元。
4. 在其它应收款科目中增加一条新纪录,记载与专用发票开出一致,应收金额为300元。
拓展知识:专用发票是专为纳税人开具的特殊发票,凭借专用发票可以获得更多的税收优惠。专用发票又称专票,可以分为增值税专用发票和普通发票两类。
2023 01/18 09:56