问题已解决

老师,12月份发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个税 240 银存 1月缴纳个税的时候 借:应交税费-个税 (这里余额应该是240) 但是现在这里余额为0,这是我账做错了?还是跨年的关系啊?

84784970| 提问时间:2023 01/18 10:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个你是不是还没结账呢?
2023 01/18 10:44
84784970
2023 01/18 10:45
12月份已经结账了呀,第一次遇到这个情况
东老师
2023 01/18 10:46
那你把12月份的数据结转到2023年了吗?
84784970
2023 01/18 10:54
结转了呀
东老师
2023 01/18 10:55
结转的话应该带过来数据的
84784970
2023 01/18 11:02
检查了两遍,账没有做错,不知道哪里出了问题
东老师
2023 01/18 11:02
那就需要和你们的软件服务商确认一下。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~